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质量管理作业及相关制度

一、质量管理办法 

    □  质量管理方法
    第一条  目的

    确保产品质量标准化,提高质量水准。
    第二条  范围

    产品及研究开发、设计。
    第三条  设计质量管理作业流程

    第四条  实施单位
    工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。

    第五条  实施要点
    (一)工程部设计科,依据收集的 CNS、JIS、UL 等国内外有关规格的资料,以及业务部、
质量管理部回馈的市场调查,客户要求,客户抱怨分析等资料,设计新产品及改良现有产
品。
    (二)设计完成,要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量
要求。
    (三)试作不合格即检查修正,再试作。
    (四)试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、
标准工时以及

QC 工程表。

    (五)设计的新产品如属客户订购者,则试做合格的样品,需经业务部送交客
户认可后,开始制订,由企划室作生产企划。
    (六)工程资料回馈有关单位,并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。

    第六条  本办法经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。

 

 □  进料检验规定

    第一条  目的
    确保进料质量合乎标准,确使不合格品无法纳入。

    第二条  范围
    原料,外协加工品的检验。

    第三条  进料检验流程
    第四条  实施单位

    质量管理部进料科、加工品科、及其他有关单位。
    第五条  实施要点

    (一)检验员收到验收单后,依检验标准进行检验,并将进料厂商、品名、规格、数量、验收
单号码等,填入检验记录表内。
    (二)判定合格,即将进料加以标示“合格”,填妥检验记录表,及验收单内检验情况,并
通知仓储人员办理入仓手续。
    (三)判定不合格,即将进料加以标示“不合格”,填妥检验记录表及验收单内检验情况。
并即将检验情况通知采购单位

(物料部、采购科或外协加工科),请购单位,依实际情况决定

是否需要特采。
    1.不需特采,即将进料加以标示“退货”,并于检验记录表、验收单内注明退货,由仓
储人员及采购单位办理退货手续。
    2.需要特采,则依核示进行特采,将进料加以标示“特采”,并于检验记录表、验收单
内注明特采处理情况,以及通知有关单位办理入库或部分退回,或扣款等有关手续。
    (四)进料应于收到验收单后三日内验毕,但紧急需用的进料优先办理。

    (五)检验时,如无法判定合格与否,则请工程部(设计工程科),请购单位派员会同验收,
来判定合格与否,会同验收者,亦必需在检验记录表内签章。
    (六)检验员执行检验时,抽样应随机化,并不得以个人或私人感情认为合用为由,予以
判定合格与否。
    (七)回馈进料检验情况,并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货
质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。
    (八)依检验情况对检验规格(材料、零件)提出改善意见或建议。
    (九)检验仪器、量规的管理与校正。

    (十)进料属 OEM 客户自行待料者,判定不合格时,请业务部联络客户处理。