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认识和了解;

具备良好的团队合作精神和组织协调能力;具有良好的表达能力、

文字组织能力和研究能力;

具有较好的国际语言交流能力和计算机应用能力;获有

注册内部审计师或注册会计师资格者优先。

同业与资金业务执行审计官

工作职责:负责机构金融、资金市场专业审计的研究、计划、检查和评价;提出对本业务线
的审计指导意见;根据审计准则组织拟定本业务线审计方案,并组织落实;负责组织收

集、整理与专业相关的信息,为审计人员开展工作提供依据;负责组织对审计人员的专业
培训和业务指导;负责组织对总行本级的机构金融、资金业务以及有关金融衍生产品业务

的检查与业务协调工作。
应聘条件:年龄45周岁以下,金融、经济或管理类本科以上学历;商业银行独立负责与内
部审计、市场风险管理、财务管理及相关业务工作八年以上并有五年以上管理经验;富有
组织推动经验和领导才能;对机构金融业务、资金业务以及有关金融衍生产品业务风险管

理和评价均有比较深刻的认识和了解;

具备良好的团队合作精神和组织协调能力;

具有良好的表达能力、文字组织能力和研究能力;

具有较好的国际语言交流能力和

计算机应用能力;获有注册内部审计师或注册会计师资格者优先。

信息科技与运营业务执行审计官

工作职责:负责对全行信息科技系统、资金清算、会计运行、国际结算等银行后台支撑系统

审计的研究、计划、检查和评价;提出对本系统的审计指导意见;根据审计准则组织拟定
本系统审计方案,并组织落实;负责组织收集、整理与专业相关的信息,为审计人员开展

工作提供依据;负责组织对审计人员的专业培训和业务指导;负责组织对总行本级的信
息科技和后台支撑系统业务的检查与业务协调工作。

应聘条件:年龄在45周岁以下,计算机及相关专业本科以上学历;在商业银行独立负责
与信息系统审计、信息科技、银行会计、国际结算等相关业务工作八年以上并有五年以上管

理经验;富有组织推动经验和领导才能;对银行计算机信息系统及安全、新产品开发、会

计核算、国际结算均有比较深刻的认识和了解;

具备良好的团队合作精神和组织协

调能力;具有良好的表达能力、文字组织能力和研究能力;

具有较好的国际语言

交流能力和计算机应用能力;获有注册内部审计师或注册会计师资格者优先。

质量控制执行审计官

工作职责:负责组织和落实对全行各项审计工作制度和审计准则的编制、修订和完善工

作,建立审计质量控制和审计评价标准体系;按照《稽核质量控制准则》规定的程序对执
行审计官提交的审计项目评价报告进行质量评估,并随机走访被审计机构和审计人员,

了解审计准则的遵循性和审计评价的客观性,并对控制审计质量的责任人进行综合评价;
负责对全行重要审计发现问题整改落实情况的备案、考核和报告工作;负责全行审计联络、