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  配备不全,限制了内审工作的开展。现代企业内部审计工

作应适应改革的发展方向,强化审计责任,消除内审局限性,

依法审计,在监督与服务中求效益。(工程审计报告范文)

  

工程审计报告范文关键词:

 

 

 

  内部审计 职能作用 企业管理 对策研究(工程审计报告范

文)

  

工程审计报告范文正文:

  内部审计是由各部门、各单位内部设置的审计部门进行的

审计。是内部监督的重要形式。(工程审计报告范文)主要审计企

业的财务收支及与其有关的经营管理活动,以及作为提供这些

经济活动的会计资料和其他有关部门资料。(工程审计报告范

文)企业管理是企业为实现一定目的而合理的组织人力、物力、

财力等各种因素,有计划的指挥、调节、监督经济活动的各种职

能的总称。内部审计与企业管理的关系是由内部审计在企业管

理中的职能和作用决定的。内部审计服务于企业管理,同时受

企业管理的制约。(工程审计报告范文)

  

 

一、 内部审计的职能(工程审计报告范文)

  为了全面开展审计工作,我国于 1984 年在部门、单位内

部成立了审计机构,实行内部审计监督。1985 年 10 月发布了