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份交销售部,由销售部对重大不合格品进行处置,一份留质量保证部,由质

 

量保证部对处置情况进行跟踪考核,并作好处置跟踪记录并归档保存备查。

 

第二十条 对不合格品的让步放行由销售部填写《让步接收(放行)申请

单》经顾客同意,生产副总批准后,方可让步放行,并作好标识、记录。

  

第六章 交付后的产品中的不合格品控制

 

第二十一条 交付后的产品中的不合格品由质量保证部跟据不合格的情

况进行评审,根据评审的处置要求,销售部按《合同》或根据具体情况进行处
置,保存不合格品处置记录并归档备查。

 

第二十二条 不合格的过程产品、成品及交付后的产品中的不合格品的报

废,由责任单位填写报废单,经生产副总批准方可作报废处理。生产管理部
对报废情况进行跟踪查验。

  

第七章 其他

 

第二十三条 对不合格品采取的纠正和预防措施按有关规定进行。

 

第二十四条 各部门应按有关规定保存相关不合格品的记录。

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