份交销售部,由销售部对重大不合格品进行处置,一份留质量保证部,由质
量保证部对处置情况进行跟踪考核,并作好处置跟踪记录并归档保存备查。
第二十条 对不合格品的让步放行由销售部填写《让步接收(放行)申请
单》经顾客同意,生产副总批准后,方可让步放行,并作好标识、记录。
第六章 交付后的产品中的不合格品控制
第二十一条 交付后的产品中的不合格品由质量保证部跟据不合格的情
况进行评审,根据评审的处置要求,销售部按《合同》或根据具体情况进行处
置,保存不合格品处置记录并归档备查。
第二十二条 不合格的过程产品、成品及交付后的产品中的不合格品的报
废,由责任单位填写报废单,经生产副总批准方可作报废处理。生产管理部
对报废情况进行跟踪查验。
第七章 其他
第二十三条 对不合格品采取的纠正和预防措施按有关规定进行。
第二十四条 各部门应按有关规定保存相关不合格品的记录。
3