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第二部份:业务经营管理计划

1、主要工作量计划,2011 年计划工作量较 2010 年总体增长 30%。

2011 年工作量计划

项目

1-12 月测算数

数量或金额

总收入(万元)

420

门诊量

7000

门诊人均费用

340

   其中:人均医疗费

300

         人均药品费

40

实际占用床日

3500

床位日人均费用

430

   其中:人均医疗费

280

         人均药品费

150

入院总人数

600

出院总人数

600

人均住院天数

6

出院人均费用

2100

   其中:人均医疗费

1500

         人均药品费

600

手术台次

300

体检人次

1500

急诊人次

30

其它工作量

3