第二部份:业务经营管理计划
1、主要工作量计划,2011 年计划工作量较 2010 年总体增长 30%。
2011 年工作量计划
项目
1-12 月测算数
数量或金额
总收入(万元)
420
门诊量
7000
门诊人均费用
340
其中:人均医疗费
300
人均药品费
40
实际占用床日
3500
床位日人均费用
430
其中:人均医疗费
280
人均药品费
150
入院总人数
600
出院总人数
600
人均住院天数
6
出院人均费用
2100
其中:人均医疗费
1500
人均药品费
600
手术台次
300
体检人次
1500
急诊人次
30
其它工作量
3