收料作业管理办法
□进料作业流程(如下)
使用说明:
使用表单
发票
1 联
验收单
5 联
订单
帐卡
1 张
物料入厂检验表
1 张
进料检验规格表
1 张
1. 供应商
1. 1 厂商填写验收单一式五联
2.点收
2. 1 送至暂存区,仓库核对订单及点收
2.2 若数量正确于验收单上签收
2.3 销订单档,编号登入进货日报表
2.4 验收单:第四联厂商存底,余送质管
3.
检验
3.1 质管依进料检验规格表抽验
3.2 进料检验规格表:质管自存
4.记录
4. 1 抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表;质管自存
4. 2 允收签章
4.3 贴绿色允收票签
验收单:第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
4. 4 采购销订单档