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收料作业管理办法

□进料作业流程(如下)

使用说明:

使用表单

发票

1 联

验收单

5 联

订单

帐卡

1 张

物料入厂检验表

1 张

进料检验规格表

1 张

1. 供应商

1. 1 厂商填写验收单一式五联

2.点收

2. 1 送至暂存区,仓库核对订单及点收

   2.2 若数量正确于验收单上签收

2.3 销订单档,编号登入进货日报表

   2.4 验收单:第四联厂商存底,余送质管

3.

检验

3.1 质管依进料检验规格表抽验

    3.2 进料检验规格表:质管自存

4.记录

4. 1 抽验结果记于物料入厂检验表

物料入厂检验表;质管自存

4. 2 允收签章

4.3 贴绿色允收票签

验收单:第一联质管

        第二联仓库

        第三联会计

        第五联采购

4. 4 采购销订单档