background image
广东戈兰玛汽车系统有限公司
文件编号:
发放日期:
修改序号: 00
号: 第
2
页,共
5 页
批:
质量控制文件专用
章目:
公司运作程序
搬运、储存、包装、防护
及交付程序
1.目的
1.1本程序规定了公司产品在搬运、贮存、包装、防护和交付进程中进行控制的方法和要求,确保产
品防止产品变质、损坏和丢失,满足顾客生产及服务要求。
2. 范围
2.1本程序适用于本公司所有采购回來的生产性及非生产性材料,半制成品及生产成品在搬运、贮存、
包装、防护和交护过程中的控制。
3. 定义
不适用
4. 权责
4.1物料部负责所有采购材料,半制成品及生产成品的搬运、贮存、防护和交付。
4.2销售工程师负责合同中的产品交付过程的协调。
5.作業流程
5.1入库管理
5.1.1.采购产品入库管理
5.1.1.1采购产品送到公司后,仓库管理员负责核对产品名称/型号、数量和标识、放在待检区域,按资料登录系
统账中。如核对后不符合规定执行〈不合格品控制程序〉。
5.1.1.2仓库管理员发出“入庫通知单”,通知检验员进行检验。检验员检验后,在“入庫通知单”上簽名並標明
检验結果、通知仓库管理员,对合格零件由仓库管理员办理入库。
5.1.1.3检验员判定为不合格品的,执行《不合格品控制程序》。仓库管理员在系统账上将不合格品转移至待处
理库位。
5.1.2生产成品入库管理
5.1.2.1成品经检验员检验合格后贴上“标识卡”,由仓库管理员拉货至仓库。
5.1.2.2当日生产完毕后由生产线组长或指定人员在“成品入庫通知单”上填写实际完成品的数量,由仓库管理
员核对后在系统上登記。
5.2出库管理
5.2.1.1生产用的材料,由計划部填写“领料单”,经有关受权人員签批后发至仓库,仓库管理员按此单要求发至
生产车间。生产线组长或指定人员核对无误后签字.仓库根据“领料单”的资料在系统账上登記。
5.2.1.2非生产用的材料,由领用部门填写“领料单”,经有关受权人員签批后发至仓库, 仓库凭此单发料,领
用部门或指定人员核对无误后签字, 仓库根据“领料单”的资料在系统账上登記。
5.3搬运
5.3.1公司的搬运可采用以下2种搬运方式:
a)液压手推车搬运:使用液压手推车搬运时,应堆放平稳,上小下大、上轻下重,且堆放高度不得超过1.5米。
b)人工搬运:人工搬运时,不得蛮干,应轻拿轻放。
5.3.2对搬运人员应进行培训,对劳动部门有安全要求的工种,由有关部门进行培训,培训合格后才能上岗。
5.3.3搬运质量控制: