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XX 有限公司

文件编号

   

版 次   A /1

文件名称

生产部运作程序

   

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-2- OF 2

生效日期:  

成品需送品质部检查,确认合格之后才能量产,若不合格将由生产部主管

及工程部工程师同其它部门一起寻找原因及解决。

五,相关表格/记录

    5.1《生产指令单》

    5.2《静电环点检记录表》

    5.3《烙铁温度测试记录表》