XX 有限公司
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版 次: A /1
文件名称
生产部运作程序
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生效日期:
成品需送品质部检查,确认合格之后才能量产,若不合格将由生产部主管
及工程部工程师同其它部门一起寻找原因及解决。
五,相关表格/记录
5.1《生产指令单》
5.2《静电环点检记录表》
5.3《烙铁温度测试记录表》